Begroting 2019

8. Inwoner en bestuur

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Nr.

 Doel

Product

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

8.1.1

Brandweer, ambulance & rampenbestrijding

2.169.472

-35.000

2.134.472

Explosievendetectie en -ruiming

65.820

-35.000

30.820

Crisisbeheersing en Brandweer

2.004.583

-

2.004.583

Brandweerposten - Beheer & Onderh.

99.069

-

99.069

8.1.2

Veilige woon- en leefomgeving

1.080.925

-46.600

1.034.325

Uitvoering APV en Bijz. wetten

399.740

-36.600

363.140

Plaagdierbestrijding

79.900

-

79.900

Bouwen - Handhaving

601.285

-10.000

591.285

8.1.3

Beperken overlast

659.092

659.092

Beleid Openbare Orde & Veiligheid

267.357

-

267.357

Uitvoering Openbare Orde & Veiligh.

391.735

-

391.735

8.2.1

Interactie met inwoners & andere partner

210.115

210.115

Inwonerparticipatie

210.115

-

210.115

8.2.3

Leefbaarheid en wijkplatforms

485.626

485.626

Wijkplatforms

485.626

-

485.626

8.3.1

Kwaliteit van dienstverlening

1.247.890

-613.250

634.640

Basis registratie personen (BRP)

768.790

-535.750

233.040

Burgerlijke stand

139.000

-75.000

64.000

Communicatie

66.950

-

66.950

Geo-Informatie

273.150

-2.500

270.650

8.4.2

Publieke verantwoording

1.961.236

1.961.236

Gemeenteraad

569.400

-

569.400

Raadsfracties

40.500

-

40.500

Rekenkamercommissie

64.700

-

64.700

Griffie

301.289

-

301.289

College van B&W

910.847

-

910.847

Begroting & verantwoording

74.500

-

74.500

8.4.3

Organiseren verkiezingen

188.018

188.018

Verkiezingen

188.018

-

188.018

8.4.4

Bestuurlijke samenwerking

436.669

436.669

Samenwerkingsverbanden

436.669

-

436.669

Saldo van Lasten en Baten

8.439.043

-694.850

7.744.193

Mutaties reserves

-

-

-

Onttrekking

-

-15.000

-15.000

Toevoeging

-153.400

-

-153.400

Gerealiseerd resultaat

8.285.643

-709.850

7.575.793